我具备扎实的内控风险审计专业知识,对企业内部的风险管理和控制有着深入的理解。在1-3年的工作中,我积累了丰富的实践经验,能够熟练运用各种审计方法和工具,准确识别和评估潜在的风险。我注重细节,善于分析问题,具备较强的逻辑思维能力和沟通协调能力,能够与各部门有效地合作,共同推动企业内部控制体系的完善。
优势亮点
工作经历
犬小猎有限公司
审计管理
2022/10 - 至今
在某公司担任内控风险审计专员期间,我主要负责公司内部的风险评估和审计工作。 1、定期对公司的财务报表进行审计,通过详细的数据分析和账目核对,确保财务信息的准确性和合规性,曾发现并纠正了多处财务数据的错误,为公司避免了潜在的财务风险。 2、参与公司内部流程的优化项目,对各项业务流程进行全面的审查和分析,提出了一系列改进建议,成功优化了x个业务流程,提高了工作效率和内部控制的有效性。 3、协助公司建立健全风险管理体系,制定了相关的风险管理制度和流程,加强了公司对各类风险的预警和应对能力。
项目经历
XXX项目
审计管理
2022/10 - 2023/01
参与了某公司的内部控制体系建设项目。 1、在项目中,我负责对公司现有的内部控制制度进行全面评估,通过问卷调查、访谈和文档审查等方式,收集了大量的信息,为后续的改进工作提供了有力的支持。 2、根据评估结果,提出了针对性的改进方案,并参与了方案的实施和监督,确保各项改进措施得到有效落实。通过该项目,公司的内部控制水平得到了显著提升,风险得到了有效控制。 3、参与了某项目的专项审计工作,对项目的预算执行情况、成本控制和风险管理进行了深入的审查。发现了一些潜在的问题和风险,并及时提出了改进建议,为项目的顺利推进提供了保障。
教育经历
浙江大学
2018/09 - 2022/07
本科 (非统招) | 会计学