我具备扎实的内审管理专业知识和技能,对内部审计的流程和方法有深入的理解。在1-3年的内审工作中,我培养了严谨的工作态度和较强的风险意识,能够准确识别和评估潜在风险。我善于沟通协调,能够与各部门有效地合作,推动内审工作的顺利开展。同时,我具备较强的数据分析能力,能够从复杂的数据中发现问题并提出合理的解决方案。
优势亮点
工作经历
犬小猎有限公司
审计管理
2022/12 - 至今
在某公司担任内审专员期间,主要负责公司内部审计工作。 1、制定详细的审计计划,包括确定审计范围、目标和时间安排,确保审计工作的全面性和及时性。 2、实施审计程序,通过查阅文件、访谈相关人员、实地检查等方式,收集审计证据,对公司的财务状况、内部控制制度等进行审查。在审计过程中,发现了x个财务方面的问题和x个内部控制方面的缺陷。 3、根据审计发现,撰写审计报告,提出改进建议和措施。审计报告得到了上级领导的认可,其中的建议被采纳并实施,有效提升了公司的财务管理水平和内部控制效果,降低了潜在风险。 在另一家公司从事内审工作时,参与了公司的风险管理项目。 1、协助团队对公司的风险进行评估,识别出x个潜在风险点。 2、针对风险点,制定相应的风险应对策略,提高了公司的风险应对能力。 3、对风险应对策略的执行情况进行监督和检查,确保策略的有效实施,为公司的稳定发展提供了有力保障。
项目经历
XXX项目
审计管理
2022/12 - 2023/03
参与了某公司的内部审计信息化项目。 1、负责需求调研和分析,与相关部门沟通,了解他们对内部审计信息化系统的需求和期望,整理出详细的需求文档。 2、在项目实施过程中,协助技术团队进行系统测试,发现并提出了x个系统问题和改进建议,确保系统的稳定性和可靠性。 3、参与系统的培训和推广工作,编写操作手册,为用户提供培训和支持,提高了用户对系统的接受度和使用熟练度,促进了内部审计工作的效率提升。
教育经历
中山大学
2018/09 - 2022/07
本科 (非统招) | 会计学