我具备扎实的监督审计专业知识和丰富的实践经验,对企业内部的监督审计工作有着深入的理解和认识。在沟通协调方面,我能够与各部门保持良好的合作关系,确保监督审计工作的顺利进行。同时,我具有较强的分析问题和解决问题的能力,能够准确地发现问题并提出切实可行的解决方案。在团队管理方面,我能够有效地组织和领导团队,充分发挥团队成员的优势,提高工作效率和质量。
优势亮点
工作经历
犬小猎有限公司
审计管理
2022/11 - 至今
在过去的1-3年中,我在监督审计部担任部长一职,主要负责以下工作: 1. 制定并完善监督审计制度和流程,确保公司内部监督审计工作的规范化和标准化。通过对现有制度和流程的梳理,优化了x项流程,提高了工作效率x%。 2. 组织实施内部审计工作,包括财务审计、运营审计和合规审计等。在财务审计中,发现并纠正了x处财务问题,为公司避免了潜在的经济损失;在运营审计中,提出了x项改进建议,提升了运营效率x%;在合规审计中,确保了公司的各项业务活动符合法律法规和公司政策的要求。 3. 对公司的重大项目进行专项审计,监督项目的实施过程和资金使用情况。在某项目专项审计中,发现了x个问题,并及时提出了整改意见,保证了项目的顺利推进。 4. 与外部审计机构进行沟通协调,配合完成年度审计工作。通过有效的沟通协调,顺利完成了年度审计工作,获得了外部审计机构的认可。
项目经历
XXX项目
审计管理
2022/11 - 2023/02
在担任监督审计部部长期间,我参与了多个与监督审计相关的项目,以下是其中的两个项目: 1. 某公司内部审计优化项目:作为项目负责人,我带领团队对公司的内部审计流程进行了全面的梳理和优化。通过对审计流程的重新设计,提高了审计工作的效率和质量,减少了审计周期x天。同时,加强了对审计发现问题的跟踪和整改,确保了审计成果的有效落实。 2. 某项目合规审计项目:在该项目中,我负责对项目的合规性进行审计。通过对项目文件、合同和操作流程的审查,发现了x处合规问题,并及时提出了整改建议。经过整改,项目的合规性得到了有效提升,为项目的顺利实施提供了保障。
教育经历
上海大学
2018/09 - 2022/07
本科 (非统招) | 会计学