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淡雅

优势亮点

我具备扎实的审计内控专业知识和丰富的实践经验。在资深审计内控领域,我熟悉各类审计流程和方法,能够准确识别潜在风险并提出有效的解决方案。我注重细节,具备较强的逻辑思维能力和分析问题的能力,能够迅速理清复杂的业务问题。同时,我具有良好的沟通协调能力,能够与各部门有效地合作,推动审计内控工作的顺利开展。

工作经历

犬小猎有限公司

审计管理

2022/11 - 至今

在过去的1-3年中,我主要负责公司的内部审计和风险控制工作。 1、参与制定和完善公司的内部审计制度和流程,确保审计工作的规范化和标准化。通过对现有制度的梳理和分析,提出了x项改进建议,提高了审计工作的效率和质量。 2、定期对公司的财务状况进行审计,审查财务报表的真实性和准确性。在审计过程中,发现了x处财务问题,并及时提出了整改意见,为公司避免了潜在的财务风险。 3、对公司的内部控制制度进行评估,检查各项制度的执行情况。通过对x个业务流程的审查,发现了x个内部控制缺陷,并协助相关部门进行了整改,加强了公司的内部控制。 4、参与公司的风险管理工作,协助制定风险评估模型和风险应对策略。通过对市场风险、信用风险等进行评估,为公司的决策提供了有力的支持。

项目经历

XXX项目

审计管理

2022/11 - 2023/02

在某项目中,我负责对公司的采购业务进行审计。 1、首先,对采购流程进行了详细的了解和分析,确定了审计的重点和方向。 2、然后,通过查阅相关资料、访谈相关人员等方式,收集了大量的审计证据。 3、在审计过程中,发现了采购流程中存在的x个问题,如供应商选择不规范、采购合同管理不善等。 4、针对这些问题,我提出了相应的整改建议,并协助采购部门进行了整改,完善了采购管理制度,提高了采购效率和质量。在另一个项目中,我参与了公司的内部风险评估工作。 1、对公司的各项业务进行了风险识别和分析,确定了主要的风险点。 2、根据风险评估结果,制定了相应的风险应对措施,降低了公司的经营风险。 3、通过对风险评估模型的不断优化,提高了风险评估的准确性和可靠性,为公司的风险管理提供了有力的支持。

教育经历

东南大学

2018/09 - 2022/07

本科 (非统招) | 会计学

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