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淡雅

优势亮点

我具备扎实的财务专业知识,对财务内控审计工作充满热情。在1-3年的财务内控审计岗位工作中,我积累了丰富的实践经验,熟悉财务审计流程和相关法规政策。我擅长数据处理与分析,能够准确发现财务问题并提出合理的解决方案。同时,我具备良好的沟通协调能力和团队合作精神,能够与各部门有效协作,推动财务内控审计工作的顺利开展。

工作经历

犬小猎有限公司

审计专员/助理

2022/10 - 至今

在某公司担任财务内控审计专员期间,我主要负责公司内部财务审计工作。 1、参与制定和完善公司财务内控制度,对财务流程进行梳理和优化,提出了x项改进建议,有效提高了财务管理效率。 2、定期对公司财务报表进行审计,通过详细的数据分析和账目核对,确保财务信息的准确性和合规性,发现并纠正了x处财务错误。 3、对公司各项费用支出进行严格审查,监控费用使用情况,成功节约了x%的运营成本。 在另一家公司从事财务内控审计工作时, 1、协助开展内部审计工作,对公司的财务收支、资产运营等情况进行监督和评估,为管理层提供了可靠的决策依据。 2、参与公司财务风险评估工作,识别潜在风险点,并制定相应的风险应对措施,降低了公司的财务风险。 3、配合外部审计机构进行审计工作,及时提供所需资料,确保审计工作的顺利进行,得到了外部审计机构的认可。

项目经历

XXX项目

审计专员/助理

2022/10 - 2023/01

参与某公司财务内控优化项目, 1、负责对公司财务流程进行全面审查,发现了x个流程中的漏洞和风险点。 2、根据审查结果,提出了针对性的改进方案,并协助实施,使得公司财务流程更加规范和高效。 3、在项目实施过程中,与项目团队紧密合作,及时沟通解决出现的问题,确保项目按时完成,最终项目成功通过验收,提高了公司的财务内部控制水平。 参与某企业财务审计项目, 1、承担部分财务数据的收集和整理工作,确保数据的准确性和完整性。 2、对收集到的数据进行深入分析,发现了x处潜在的财务问题。 3、根据分析结果,撰写审计报告,为企业提供了有价值的财务建议,得到了企业的高度评价。

教育经历

南京大学

2018/09 - 2022/07

本科 (非统招) | 会计学

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